江西警察学院

2015年度收入支出决算报表

新闻来源: 发布日期:2016-10-10 10:47:51 浏览次数:

江西警察学院收入支出决算总表
财决01表
编制单位:江西警察学院 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 80,072,600.00 119,669,809.30 119,669,809.30 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 98,040,000.00 103,275,360.00 99,629,730.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 78,340,000.00 83,575,360.00 88,608,998.13
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 19,700,000.00 19,700,000.00 11,020,731.87
三、事业收入 4 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 四、公共安全支出 40 2,874,600.00 3,474,605.91 2,874,605.91 二、项目支出 63 82,209,400.00 116,596,304.00 57,421,332.55
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 174,555,400.00 212,524,123.59 150,558,066.64     基本建设类项目 64 10,830,000.00 10,830,000.00 10,830,000.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 113,400.00 313,374.50 89,010.00     行政事业类项目 65 71,379,400.00 105,766,304.00 46,591,332.55
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 2,271,000.00 3,071,400.00 3,071,400.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 157,051,062.55
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 70,586,645.82
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 26,728,234.92
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 24,760,667.16
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 435,000.00 488,160.00 457,980.00     其他资本性支出 78 34,975,514.65
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 110,072,600.00 149,669,809.30 149,669,809.30 本年支出合计 83 180,249,400.00 219,871,664.00 157,051,062.55
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 70,176,800.00 70,201,854.70 70,201,854.70       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 597,400.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 69,604,454.70       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 62,820,601.45
  31             基本支出结转 90 3,645,630.00
  32             项目支出结转和结余 91 59,174,971.45
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 180,249,400.00 219,871,664.00 219,871,664.00 总计 95 180,249,400.00 219,871,664.00 219,871,664.00
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— 1 —

财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:江西警察学院 2015年度 金额单位:元
                                                              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数     调整预算数     决算数     项目(按功能分类) 行次 年初预算数     调整预算数     决算数    
              小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款     小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 80,072,600.00 119,669,809.30 119,669,809.30 一、一般公共服务支出 31                   一、基本支出 54 80,670,000.00 80,670,000.00   85,905,360.00 85,905,360.00   82,259,730.00 82,259,730.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 65,370,000.00 65,370,000.00   70,605,360.00 70,605,360.00   71,820,370.86 71,820,370.86  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 15,300,000.00 15,300,000.00   15,300,000.00 15,300,000.00   10,439,359.14 10,439,359.14  
  4       四、公共安全支出 34 2,874,600.00 2,874,600.00   3,474,605.91 3,474,605.91   2,874,605.91 2,874,605.91   二、项目支出 57 69,579,400.00 69,579,400.00   103,966,304.00 103,966,304.00   44,791,332.55 44,791,332.55  
  5       五、教育支出 35 144,555,400.00 144,555,400.00   182,524,123.59 182,524,123.59   120,558,066.64 120,558,066.64       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36 113,400.00 113,400.00   313,374.50 313,374.50   89,010.00 89,010.00       行政事业类项目 59 69,579,400.00 69,579,400.00   103,966,304.00 103,966,304.00   44,791,332.55 44,791,332.55  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 2,271,000.00 2,271,000.00   3,071,400.00 3,071,400.00   3,071,400.00 3,071,400.00     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39                     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 55,353,757.53 55,353,757.53  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 26,146,862.19 26,146,862.19  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 21,404,928.18 21,404,928.18  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71 24,145,514.65 24,145,514.65  
  19       十九、住房保障支出 49 435,000.00 435,000.00   488,160.00 488,160.00   457,980.00 457,980.00       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 80,072,600.00 119,669,809.30 119,669,809.30 本年支出合计 77 150,249,400.00 150,249,400.00   189,871,664.00 189,871,664.00   127,051,062.55 127,051,062.55   本年支出合计 77 150,249,400.00 150,249,400.00   189,871,664.00 189,871,664.00   127,051,062.55 127,051,062.55  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 70,176,800.00 70,201,854.70 70,201,854.70 年末财政拨款结转和结余 79             62,820,601.45 62,820,601.45   年末财政拨款结转和结余 79             62,820,601.45 62,820,601.45  
一、一般公共预算财政拨款 27 70,176,800.00 70,201,854.70 70,201,854.70     基本支出结转 80             3,645,630.00 3,645,630.00       基本支出结转 80             3,645,630.00 3,645,630.00  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81             59,174,971.45 59,174,971.45       项目支出结转和结余 81             59,174,971.45 59,174,971.45  
  29         82                     82                  
总计 30 150,249,400.00 189,871,664.00 189,871,664.00 总计 83 150,249,400.00 150,249,400.00   189,871,664.00 189,871,664.00   189,871,664.00 189,871,664.00   支出总计 83 150,249,400.00 150,249,400.00   189,871,664.00 189,871,664.00   189,871,664.00 189,871,664.00  
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


收入决算表
财决03表
编制单位:江西警察学院 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 149,669,809.30 119,669,809.30 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 145,367,649.30 115,367,649.30 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 145,350,049.28 115,350,049.28 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 145,350,049.28 115,350,049.28 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 17,600.02 17,600.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 17,600.02 17,600.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,071,400.00 3,071,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,071,400.00 3,071,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 3,071,400.00 3,071,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 430,760.00 430,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 430,760.00 430,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 430,760.00 430,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—1 —


支出决算表
财决04表
编制单位:江西警察学院 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 157,051,062.55 99,629,730.00 57,421,332.55 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 2,874,605.91 0.00 2,874,605.91 0.00 0.00 0.00
20402 公安 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 1,974,605.91 0.00 1,974,605.91 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 1,974,605.91 0.00 1,974,605.91 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 150,558,066.64 96,100,350.00 54,457,716.64 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 150,511,877.12 96,100,350.00 54,411,527.12 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 150,511,877.12 96,100,350.00 54,411,527.12 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 46,189.52 0.00 46,189.52 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 46,189.52 0.00 46,189.52 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 89,010.00 0.00 89,010.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 89,010.00 0.00 89,010.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 89,010.00 0.00 89,010.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,071,400.00 3,071,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,071,400.00 3,071,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 3,071,400.00 3,071,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 457,980.00 457,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 457,980.00 457,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 457,980.00 457,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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